ইউপি ফরম- ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
০১ নং কুসুম্বী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা - শেরপুর , জেলা - বগুড়া ।
অর্থ বৎসরঃ- ২০১২-২০১৩ ইং ।
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট (প্রসত্মাবিত বাজেট) ২০১২-২০১৩ | বর্তমান বছরের বাজেট (সংশোধিত বাজেট) ২০১১-২০১২ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১০-২০১১ |
নিজস্ব উৎসঃ | ||||
০১ | বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স - ( হাল-৮০,০০০/= বকেয়া-১,৩০,১৬০/=) | ২,১০,১৬০/= | ১,০০,০০০/= | ৭২,১৩৫/- |
০২ | ব্যবসা , পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫৫,০০০/= | ৫০,০০০/= | ২৭,২৫০/- |
০৩ | বিনোদন কর | ৬,০০০/= | ৫,০০০/= | - |
০৪ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ পারমিট ফিস | ৬,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
০৫ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,২০,০০০/= | ১,১৫,০০০/= | ৮৮,৪৬৩/৪৩ | |
খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ৯,০০০/- | |
০৬ | মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৪,০০০/= | ৪,০০০/= | - |
০৭ | সাইকেল ও ভ্যান পাস বাবদ | ১২,০০০/- | ১০,০০০/- | ৩,৬০০/- |
০৮ | যাত্রা, নাটক, বিনোদনমূলক | ২,০০০/- | ১,৫০০/- |
|
০৯ | অন্যান্য(জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন ফিসসহ অন্যান্য সনদ ফিস) | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/- | ১০,৪৭০/- |
১০ | বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
১১ | চেয়ারম্যান কর্তৃক ঋৃন গ্রহন | ৭০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৫৬,৫০০/- |
সরকারী সূত্রেঃ | ||||
০১ | সাধারণ এডিপি | ৭,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৫,৭০,৯৬৭/- |
০৩ | এলজিএসপি থোক বরাদ্দ | ২২,০০,০০০/= | ১৩,২১,৮৩২/= | ১৩,৬৬,৮৪২/- |
০৪ | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ২,৩৩,০২৫/- |
০৫ | ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ | ১১,০০,৮০০/= | ১০,৪৬,৮০০/= | ২,৩৬,০০০/- |
সংস্থাপনঃ | ||||
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ৩,২৪,০০০/= | ২,৫২,০০০/= | ১,১৭,০০০/= |
০২ | ইউপি সচিবের বেতনু ভাতা | ১,৪৫,০০০/= | ১,২৩,৪৯৬/= | ১,২৩,৪৯৬/= |
০৩ | গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= | ১,৯৬,৫০৪/= | ১,৯৬,৫০৪/= |
স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ | ||||
০১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
০২ | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ১,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - |
০৩ | অন্যান্য(টিআর, কাবিখা,কাবিটা ইত্যাদিসহ) | ১১,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | - |
০৪ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংসস্থান কর্মসূচী | ২৫,০০,০০০/- |
|
|
| মোট= |
|
| ৩১,১১,২৫২/৪৩ |
গত বছরের উদ্বৃত্ত= | ৩৫,০০০/= | ৪,৭৭৮/- | ৭৩,৫৬৯/৭৫ | |
সর্বমোট= | ৭৫,৮৭,৯৬০/- | ৪৫,৭১,৭৭৮/- | ৩১,৮৪,৮২২/১৮ |
ইউপি ফরম- ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
০১ নং কুসুম্বী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা - শেরপুর , জেলা - বগুড়া ।
অর্থ বৎসরঃ- ২০১২-২০১৩ ইং ।
ক্রমিক নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১০-২০১১ | |
ক) রাজস্বঃ (সংস্থাপন ব্যয়) | |||||
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ৩,২৪,০০০/= | ২,৫২,০০০/= | ১,৩৬,৮০০/= | |
০২ | ইউপি সচিবের বেতন- ভাতা | ১,৪৫,০০০/= | ১,২৩,৪৯৬/= | ১,২৩,৪৯৬/= | |
০৩ | গ্রাম পুলিশদের বেতন- ভাতা | ২,২২,০০০/= | ১,৯৬,৫০৪/= | ১,৯৬,৫০৪/= | |
০৪ | ট্যাক্স আদায়ের সংস্থাপন ব্যয় | ৪৬,২৩২/= | ৩৮,০০০/= | ১৫,০১৭/- | |
০৫ | অন্যান্য কর্মচারীর বেতন | ৩,৬০০/= | ৩,০০০/= | - | |
০৬ | অন্যান্য/ ইমাম সাহেবের সন্মানী ভাতা প্রদান | ১৮,০০০/= | ১৮,০০০/= | ৫,৪০০/- | |
খ) আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ | |||||
০১ | জ্বালানী খরচ | ৮,৪০০/= | ৮,৪০০/= |
| |
| প্রচার ও ডেকোরেটর |
|
| ১৫,৫০০/- | |
| আসবাব পত্র ক্রয় |
|
| ৫,০০০/- | |
| ঋৃন পরিশোধ |
|
| ৫৬,৫০০/- | |
০২ | ভ্রমন ভাতা/পর্ব দিবস | ১২,০০০/= | ১৫,০০০/= | ৪,৩১৪/৬২ | |
০৩ | আপ্যায়ন খরচ | ৩৬,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ২৩,৮২২/- | |
০৪ | সংবাদপত্র বিল | ১,৫২৮/= | ১,৬০০/= |
| |
০৫ | বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০/= | ২৫,০০০/= | ৫,৪৫০/- | |
০৬ | ষ্টেশনারী ও সেরেসত্মা খরচ | ১৪,১০০/= | ২৩,০০০/= | ২৯,৫২৭/- | |
০৭ | সভা খরচ | ৮,০০০/= | ১২,০০০/= |
| |
০৮ | অন্যান্য/বিবিধ | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ১৭,৫০০/- | |
| ব্যাংক চার্জ কর্তন |
|
| ১,৭৬৫/৮৩ | |
গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ | |||||
০১ | যোগাযোগ( রাসত্মা নির্মান/মেরামত) | ৪৮,০০,০০০/= | ২৫,০০,০০০/= | ১৬,১১,৮৩০/২৭ | |
০২ | স্বাস্থ্য | ৪,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/- | |
০৩ | শিক্ষা ও ক্রীড়া | ১,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/- | |
০৪ | কৃষি ও বাজার ব্যবস্থাপনা | ৪,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/- | |
০৫ | পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০/= | ১০,০০০/= | - | |
০৬ | সেচ ও পানি সরবরাহ( হসত্মচালিত নলকূপ সহ) | ৩,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০৬,৮৩৪/- | |
| হাট বাজার |
|
| ৮৮,৪৬৩/৪৩ | |
০৭ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | ১,৫০,০০০/= | ৫১,০০০/= | ৫,৬৪০/- | |
০৮ | তথ্য ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষন/ কম্পিউটারসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি | ৫০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫৫,৭২০/- | |
০৯ | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫০,০০০/= | ১০,০০০/= | - | |
১০ | অন্যান্য | ৩০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
| |
ঘ) বিবিধঃ | |||||
০১ | সাহায্য /দান | ১৮,০০০/= | ৩০,০০০/= | ১৫,৫০০/- | |
০২ | অনুদান | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/= | - | |
০৩ | দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ৫,০০,০০০/= | ২০,০০০/= | - | |
০৪ | নিরীক্ষা ব্যয় | ১৫,০০০/= | ৫,০০০/= | - | |
০৫ | অন্যান্য | ১৫,০০০/= | ১,৭৫,০০০/= | - | |
মোট= | ৭৫,৩৪,৯৬০/- | ৪৫,৩৬,০০০/- | ৩১,৭৫,৪৯০/৪৬ | ||
উদ্বৃত্ত তহবিল= | ৫৩,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৯,৩৩১/৭২ | ||
সর্বমোট= | ৭৫,৮৭,৯৬০/- | ৪৫,৭১,০০০/= | ৩১,৮৪,৮২২/১৮ | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS