মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

বাজেট

ইউপি ফরম- ১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

০১ নং কুসুম্বী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা - শেরপুর , জেলা - বগুড়া ।

অর্থ বৎসরঃ- ২০১২-২০১৩ ইং ।

ক্রমিক নং

প্রাপ্তি

পরবর্তী বছরের বাজেট

(প্রসত্মাবিত বাজেট)

২০১২-২০১৩

বর্তমান বছরের বাজেট

(সংশোধিত বাজেট)

২০১১-২০১২

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট

২০১০-২০১১

নিজস্ব উৎসঃ

০১

বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স  - ( হাল-৮০,০০০/=

                               বকেয়া-১,৩০,১৬০/=)

২,১০,১৬০/=

১,০০,০০০/=

৭২,১৩৫/-

০২

ব্যবসা , পেশা ও জীবিকার উপর কর

৫৫,০০০/=

৫০,০০০/=

২৭,২৫০/-

০৩

বিনোদন কর

৬,০০০/=

৫,০০০/=

-

০৪

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ পারমিট ফিস

৬,০০০/=

৫,০০০/=

 

০৫

ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

 

 

 

ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

১,২০,০০০/=

১,১৫,০০০/=

৮৮,৪৬৩/৪৩

খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

২০,০০০/=

১৫,০০০/=

৯,০০০/-

০৬

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

৪,০০০/=

৪,০০০/=

-

০৭

সাইকেল ও ভ্যান পাস বাবদ

১২,০০০/-

১০,০০০/-

৩,৬০০/-

০৮

যাত্রা, নাটক, বিনোদনমূলক

২,০০০/-

১,৫০০/-

 

০৯

অন্যান্য(জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন ফিসসহ অন্যান্য সনদ ফিস)

২৫,০০০/=

২০,০০০/-

১০,৪৭০/-

১০

 বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত

১৫,০০০/=

১০,০০০/=                                                                                                                              

-

১১

চেয়ারম্যান কর্তৃক ঋৃন গ্রহন

৭০,০০০/-

৬০,০০০/-

৫৬,৫০০/-

সরকারী সূত্রেঃ

০১

সাধারণ এডিপি

৭,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

৫,৭০,৯৬৭/-

০৩

এলজিএসপি থোক বরাদ্দ

২২,০০,০০০/=

১৩,২১,৮৩২/=

১৩,৬৬,৮৪২/-

০৪

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

২,৩৩,০২৫/-

০৫

ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ

১১,০০,০০/=

১০,৪৬,০০/=

২,৩৬,০০০/-

সংস্থাপনঃ

০১

চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সম্মানী ভাতা

৩,২৪,০০০/=

২,৫২,০০০/=

১,১৭,০০০/=

০২

 ইউপি সচিবের বেতনু ভাতা

১,৪৫,০০০/=

১,২৩,৪৯৬/=

১,২৩,৪৯৬/=

০৩

 গ্রাম পুলিশদের বেতন  ভাতা

২,৬৮,৮০০/=

১,৯৬,৫০৪/=

১,৯৬,৫০৪/=

স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

০১

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

০২

 জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

১,০০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

০৩

অন্যান্য(টিআর, কাবিখা,কাবিটা ইত্যাদিসহ)

১১,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

-

০৪

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংসস্থান কর্মসূচী

২৫,০০,০০০/-

 

 

 

                                                       মোট=

 

 

৩১,১১,২৫২/৪৩

                                                                 গত বছরের উদ্বৃত্ত=

৩৫,০০০/=

৪,৭৭৮/-

৭৩,৫৬৯/৭৫

                                                                           সর্বমোট=

৭৫,৮৭,৯৬০/-

৪৫,৭১,৭৭৮/-

৩১,৮৪,৮২২/১৮

 

 

 


ইউপি ফরম- ১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

নং কুসুম্বী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা - শেরপুর , জেলা - বগুড়া ।

অর্থ বৎসরঃ- ২০১২-২০১৩ ইং ।

ক্রমিক নং

ব্যয়

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩

বর্তমান বছরের বাজেট

২০১১-২০১২

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট

২০১০-২০১১

 ক) রাজস্বঃ (সংস্থাপন ব্যয়)

০১

চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সম্মানী ভাতা

৩,২৪,০০০/=

২,৫২,০০০/=

১,৩৬,৮০০/=

০২

ইউপি সচিবের বেতন- ভাতা

১,৪৫,০০০/=

১,২৩,৪৯৬/=

১,২৩,৪৯৬/=

০৩

গ্রাম পুলিশদের বেতন- ভাতা

২,২২,০০০/=

১,৯৬,৫০৪/=

১,৯৬,৫০৪/=

০৪

ট্যাক্স আদায়ের সংস্থাপন ব্যয়

৪৬,২৩২/=

৩৮,০০০/=

১৫,০১৭/-

০৫

অন্যান্য কর্মচারীর বেতন

৩,৬০০/=

৩,০০০/=

-

০৬

অন্যান্য/ ইমাম সাহেবের সন্মানী ভাতা প্রদান

১৮,০০০/=

১৮,০০০/=

৫,৪০০/-

 খ)  আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ

০১

জ্বালানী খরচ

৮,৪০০/=

৮,৪০০/=

 

 

প্রচার ও ডেকোরেটর

 

 

১৫,৫০০/-

 

আসবাব পত্র ক্রয়

 

 

৫,০০০/-

 

ঋৃন পরিশো

 

 

৫৬,৫০০/-

০২

ভ্রমন ভাতা/পর্ব দিবস

১২,০০০/=

১৫,০০০/=

৪,৩১৪/৬২

০৩

আপ্যায়ন খরচ

৩৬,০০০/=

৪৫,০০০/=

২৩,৮২২/-

০৪

সংবাদপত্র বিল

১,৫২৮/=

১,৬০০/=

 

০৫

বিদ্যুৎ বিল

২০,০০০/=

২৫,০০০/=

৫,৪৫০/-

০৬

ষ্টেশনারী ও সেরেসত্মা খরচ

১৪,১০০/=

২৩,০০০/=

২৯,৫২৭/-

০৭

সভা খরচ

৮,০০০/=

১২,০০০/=

 

০৮

অন্যান্য/বিবিধ

১৫,০০০/=

২০,০০০/=

১৭,৫০০/-

 

ব্যাংক চার্জ কর্তন

 

 

১,৭৬৫/৮৩

 গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ

০১

যোগাযোগ( রাসত্মা নির্মান/মেরামত)

৪৮,০০,০০০/=

২৫,০০,০০০/=

১৬,১১,৮৩০/২৭

০২

 স্বাস্থ্য

৪,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

২,০০,০০০/-

০৩

শিক্ষা ও ক্রীড়

১,৫০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

২,০০,০০০/-

০৪

কৃষি ও বাজার ব্যবস্থাপনা

৪,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

২,০০,০০০/-

০৫

পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১,০০,০০০/=

১০,০০০/=

-

০৬

সেচ ও পানি সরবরাহ( হসত্মচালিত নলকূপ সহ)

৩,৫০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০৬,৮৩৪/-

 

হাট বাজার

 

 

৮৮,৪৬৩/৪

০৭

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

১,৫০,০০০/=

৫১,০০০/=

৫,৬৪০/-

০৮

তথ্য ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষন/ কম্পিউটারসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি

৫০,০০০/=

৩০,০০০/=

৫৫,৭২০/-

০৯

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৫০,০০০/=

১০,০০০/=

-

১০

অন্যান্য

৩০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

 ঘ) বিবিধঃ

০১

সাহায্য /দান

১৮,০০০/=

৩০,০০০/=

১৫,৫০০/-

০২

 অনুদান

২৫,০০০/=

২০,০০০/=

-

০৩

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৫,০০,০০০/=

২০,০০০/=

-

০৪

নিরীক্ষা ব্যয়

১৫,০০০/=

৫,০০০/=

-

০৫

অন্যান্য

১৫,০০০/=

১,৭৫,০০০/=

-

                                                                   মোট=

৭৫,৩৪,৯৬০/-

৪৫,৩৬,০০০/-

৩১,৭৫,৪৯০/৪৬

                                                          উদ্বৃত্ত তহবিল=

৫৩,০০০/=

৩৫,০০০/=

৯,৩৩১/৭২

                                                                সর্বমোট=

৭৫,৮৭,৯৬০/-

৪৫,৭১,০০০/=

৩১,৮৪,৮২২/১৮